| 达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
| 项目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
| 合计 |
12,000.00 |
12,000.00 |
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20,000.00 |
20,000.00 |
|
8,000.00 |
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| 1、因公出国(境)费用 |
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| 2、公务接待费 |
800.00 |
800.00 |
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-800.00 |
-1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
8,800.00 |
0.79 |
| 其中(1)公务用车运行维护费 |
11,200.00 |
11,200.00 |
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20,000.00 |
20,000.00 |
|
8,800.00 |
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| (2)公务用车购置费 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位:元 |
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| 经济分类科目 |
基本支出 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
|
| 类 |
款 |
|
| ** |
** |
** |
1 |
|
| |
|
合计 |
1,001,821.50 |
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
951,815.20 |
|
| 301 |
30101 |
基本工资 |
260,880.00 |
|
| 301 |
30102 |
津贴补贴 |
617,135.20 |
|
| 301 |
30197 |
储备人才补助 |
62,800.00 |
|
| 301 |
30198 |
补发在职交通费 |
11,000.00 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
50,006.30 |
|
| 302 |
30201 |
办公费 |
8,000.00 |
|
| 302 |
30204 |
手续费 |
800.00 |
|
| 302 |
30207 |
邮电费 |
2,000.00 |
|
| 302 |
30216 |
培训费 |
2,200.00 |
|
| 302 |
30229 |
2%福利费 |
17,006.30 |
|
| 302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
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| 部门收支预算总表 |
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单位:元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,001,821.50 |
一、一般公共服务支出 |
1,001,821.50 |
一、基本支出 |
1,001,821.50 |
| 1、旗本级安排 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
951,815.20 |
| 其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
50,006.30 |
| 2、上级提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| 1、旗本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
| 2、上级提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| 三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
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| 其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
九、医疗卫生和计划生育管理事务 |
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| 四、事业单位经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
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| 五、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
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| 六、上级单位补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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|
二十四、债务发行费用支 |
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|
二十五、社会保险基金支出 |
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二十六、国有资本经营预算支出 |
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|
二十七、转移性支出 |
|
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二十八、债务还本支出 |
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本年支出合计 |
1,001,821.50 |
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| |
|
结转下年 |
|
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| 本年收入合计 |
1,001,821.50 |
|
|
本年支出合计 |
1,001,821.50 |
| 八、上年结转 |
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| 其中:一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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六、结转下年 |
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| 事业收入(含教育收费) |
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|
| 其他资金 |
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| 九、用事业基金弥补收支差额 |
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| 收入总计 |
1,001,821.50 |
本年支出总计 |
1,001,821.50 |
本年支出总计 |
1,001,821.50 |
|
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| 部门收入预算总表 |
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单位:元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款(补助) |
纳入预算内管理的一般性非税收入 |
纳入预算内管理的政府性基金收入 |
纳入预算外专户管理收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余收入 |
其他收入 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |
合计 |
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
|
|
|
|
|
| 116001 |
达拉特旗公共资源交易中心 |
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
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| 部门支出预算总表 |
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单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上级上缴支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
合计 |
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
|
|
|
| 201 |
|
|
|
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
|
|
|
| |
03 |
|
|
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
|
|
|
| 201 |
03 |
50 |
事业运行 |
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
|
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|
单位:元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
| 功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
合计 |
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
| 201 |
03 |
50 |
事业运行 |
1,001,821.50 |
1,001,821.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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|
|
|
|
|
|
单位:元 |
| 项目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
增减额 |
增减% |
| 合计 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
8,000.00 |
|
| 1、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、公务接待费 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
-800.00 |
-1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
8,800.00 |
0.79 |
| 其中(1)公务用车运行维护费 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
8,800.00 |
|
| (2)公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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