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鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易心2020预算公开(市)


【信息时间: 2020/5/11  阅读次数: 【我要打印】【关闭】

 

鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心

2020年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心成立于2011年11月,负责全旗建设工程招标、政府采购和产权交易等公共资源交易综合服务工作。2012年3月正式启动运行,2016年底整合为市公管办所属事业单位,挂“鄂尔多斯市政府采购中心达拉特旗分中心”牌子。主要职能是:管理和协调达拉特旗公共资源交易市场,承担政府采购、建设工程招投标、国有资产产权交易等公共资源具体交易的运行工作,并为进场监督的行政监察以及有关行业主管部门提供必要的监督工作条件和软件信息服务;为交易各方提供场所、平台和相关政策、法规、技术咨询等服务;承担达拉特旗公共资源交易信息化建设工作;承担场内交易日常管理工作;协助建立企业诚信体系;配合各行业主管部门处理招投标活动中的投诉质疑。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心部门预算包括:中心本级预算。

(二)鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表                             

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市达拉特旗公共资源交易中心本级

财政补助事业单位

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算233.4252万元,比上年预算增加42.4411万元,增长22.22%,增加主要是由于今年项目经费中的专家评审费和平台运行经费的增加

支出预算233.4252万元,比上年预算增加42.4411万元,增长22.22%,增加主要是由于今年项目经费中的专家评审费和平台运行经费的增加

(一)、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入233.4252万元,其中:一般公共预算拨款收入233.4252万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出233.4252万元,其中:基本支出183.4252万元,占比78.58%;项目支出50万元,占比21.42%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员日常工资、社会保险,机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算233.4252万元,包括:一般公共预算财政拨款233.4252万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类207.2171万元,比上年预算数增加44.2467万元。主要用于专家评审费和平台运行经费的增加

2、社会保障和就业类18.4254万元,比上年预算数减少3.1236 万元。主要用于上年缴纳残疾人保障金,今年未做预算

3、住房保障支出7.7827万元, 比上年预算数增加7.7827万元。主要是上年相关费用旗财政支付,单位不做预算

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元,比上年减少2.6  万元,下降83.87%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数增加0.4万元,增长400%。主要是各旗区的业务指导和交流增加,招待费相应增加

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少  3.1万元,下降100%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3万元,比上年预算减少3万元,下降100%。减少主要是由于上划后没有核定车编。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算42.649万元,比上年增加5.63万元,增长15.21 %。主要包括以下支出:0.3万元、电费3万元、邮电费0.94万元、差旅费1.92万元、取暖费7.0632、物业17.3484万元、工会经费1.1862万元、福利费2.4712万元、公务招待0.5万元、其他交通费7.92万元。增加主要原因是工会经费和物业费增加,其他商品和服务费用减少

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元,占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0,其他用车1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王倩           联系电话:18647181787

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

 

 

 

  
附件:
达旗公共资源交易中心2020部门预算、财政拨款公开表.xls
绩效目标.rar