目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
承接市公共资源交易中心实绩考核相关工作;负责加强党的建设和领导班子、干部队伍建设;负责全面加强党风廉政建设;负责加强与地方党委、政府及有关部门沟通配合,主动服务,争取支持;负责辖区内工程建设项目招投标、政府采购、行政事业性国有产权交易等进场交易项目公告发布、线上交易、结果公示、电子档案云存储等环节的服务保障工作;加强交易平台建设,为进场交易活动提供相关服务及场内管理;为监督部门对交易项目的监督提供必要条件和技术支持;对进场开展交易活动的代理机构、评审专家进行管理、评价;负责配合做好远程异地评标和进场交易项目见证服务工作;协助相关部门推动交易市场主体诚信体系建设工作;配合行业监管部门处理交易活动中的质疑和投诉;根据工作实际,承接市本级和旗区总投资额2000万元(含)以上项目的交易服务工作;完成市交易中心党组和旗区党委、政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括综合办公室、建设工程部、政府采购部、运行保障部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。详细情况见表:
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
公益一类事业单位
|
三、2024年度单位主要工作完成情况
2024年,为进一步优化公共资源交易平台功能,我单位更新了评标区部分评标专用桌椅,更换了公共资源交易功能区部分监控设备,更换了行业主管部门监督室LED显示大屏,升级了公共资源交易数据分析系统,提升了公共资源交易平台功能。 2024年,我单位开展了星级化党支部提升创建工作,更新了星级化党支部提升创建、打造坚强堡垒展区,更新了加强党风廉政建设展区,更新了“初心为公、阳光交易”党建品牌展区,更新了“五大任务”、“六个工程”展区,强化了本单位党的建设工作。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 431.97万元。与年初预算相比,收、支总计各减少11.62万元,下降2.62%,变动原因:按照财政要求,我单位人员工资预算在基础预算上统一上浮了10%;与上年决算相比,收、支总计各减少158.17万元,下降26.80%。其中:
(一)收入决算总计 431.97万元。包括:
1.本年收入决算合计 431.97万元。与上年决算相比,减少158.17万元,下降26.80%,变动原因:一是本单位的其他收入为中共鄂尔多斯市委组织部奖励我单位的坚强堡垒支部款1.00万元,本年其他收入较上年其他收入减少;二是由于本单位上年“三方分离”评标室升级改造完成,本单位本年项目经费收入较上年项目经费收入减少。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:2024年,本单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,与上年持平,变动原因:2024年,本单位不存在此项内容。
(二)支出决算总计 431.97万元。包括:
1.本年支出决算合计431.57万元。与上年决算相比,减少158.57万元,下降26.87%,变动原因:由于本单位上年“三方分离”评标室升级改造完成,本单位本年项目经费支出较上年项目经费支出减少。
2.结余分配 0.40万元。结余分配事项:为中共鄂尔多斯市委组织部奖励我单位的坚强堡垒支部款0.40万元结余。与上年决算相比,增加0.40万元,增长100%,变动原因:2024年,中共鄂尔多斯市委组织部奖励我单位的坚强堡垒支部款0.40万元结余分配。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:2024年,本单位不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:2024年,本单位不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度本年收入决算合计 431.97万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 430.97万元,占 99.77%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 1.00万元,占 0.23%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度本年支出决算合计 431.57万元,其中:
本年基本支出 361.78万元,占 83.83%;
本年项目支出 69.79万元,占16.17%;
本年上缴上级支出0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 430.97万元,与年初预算相比,收、支总计各减少12.62万元,下降2.84%,变动原因:按照财政要求,我单位人员工资预算在基础预算上统一上浮了10%;与上年决算相比,收、支总计各减少154.17万元,下降26.35%,变动原因:一是本单位的其他收入为中共鄂尔多斯市委组织部奖励我单位的坚强堡垒支部款1.00万元,本年其他收入较上年其他收入减少;二是由于本单位上年“三方分离”评标室升级改造完成,本单位本年项目经费收入较上年项目经费收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 430.97万元。与年初预算 443.59万元相比,完成年初预算的 97.16%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 353.85万元,与年初预算相比减少10.52万元。其中:
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算294.37万元,支出决算284.06万元,完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算70.00万元,支出决算69.79万元,完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为30.97万元,与年初预算相比减少0.93万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算31.00万元,支出决算30.09万元,完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。
2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.90万元,支出决算0.87万元,完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 16.21万元,与年初预算相比减少0.77万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算16.99万元,支出决算16.21万元,完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 29.94万元,与年初预算相比减少0.40万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算30.34万元,支出决算29.94万元,完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 361.18万元,其中:
(一)人员经费 317.76万元。主要包括:基本工资85.80万元、津贴补贴112.31万元、奖金18.99万元、绩效工资19.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.09万元、职工基本医疗保险缴费12.07万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金29.94万元。
(二)公用经费 43.42万元。主要包括:办公费3.02万元、物业管理费11.70万元、公务接待费0.06万元、工会经费2.99万元、福利费6.24万元、其他交通费用19.41万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 69.79万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。
(二)商品和服务支出 44.59万元。主要包括:办公费8.82万元、印刷费1.40万元、差旅费3.21万元、维修(护)费16.93万元、劳务费4.83万元、委托业务费3.68万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出5.64万元。
(三)资本性支出 25.20万元。主要包括:办公设备购置10.17万元、专用设备购置15.03万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.78万元,支出决算 0.06万元,完成预算的 7.69%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务接待费全年预算 0.06万元,支出决算0.06万元,完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.78万元,支出决算 0.06万元,与预算差异原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.06万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占 0%;公务接待费支出0.06万元,占 100.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:2024年,本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:2024年,本单位无此项支出。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:2024年,本单位无此项支出。
(2)公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:2024年,本单位无此项支出。
3.公务接待费支出 0.06万元。其中:国内公务接待支出0.06万元,接待1 批次,5 人次,开支内容:公共资源交易观摩学习接待;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:2024年,本单位无此项支出。与上年决算相比,增加0.06万元,增长100%,变动原因:2024年,因工作需要,本单位公务接待1次,为公共资源交易观摩学习接待,接待5人,接待费用0.06万元,比2023年单位公务接待费支出增加0.06万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度公用经费支出决算 44.02万元,与上年决算相比,减少0.64万元,下降1.44%,变动原因:2024年,本单位加强预算管理,节约了资金支出。其中,机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,与上年持平,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度政府采购支出总额 29.70万元,其中:政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出13.10万元。政府采购授予中小企业合同金额28.79万元,占政府采购支出总额的96.94%,其中:授予小微企业合同金额 17.09万元,占政府采购支出总额的57.54%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 截至2024年12月31日,本单位共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共4个项目,共涉及资金69.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共0个项目,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
本单位无重点项目,未对项目开展重点绩效评价。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.98分。全年预算数为5.00万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况:2024年,我单位使用该项目资金开展了丰富多彩的党日活动,使用该项目资金开展了星级化党支部提升创建工作,更新了党建室星级化党支部创建、打造坚强堡垒展区;更新了党建室加强党风廉政建设展区;更新了党建室“初心为公、阳光交易”党建品牌展区;更新了党建室“五大任务”、“六个工程”展区,加强了党的建设,实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:预算绩效编制不够精准,预算编制水平不高。下一步改进措施:
加强学习,提高预算编制能力。
2.招投标业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.96分。全年预算数为23.00万元,执行数为22.90万元,完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况:2024年,我单位使用该项目资金支付了公共资源交易产生的办公费、委托业务费、劳务费、差旅费、印刷费等费用,保障了我单位公共资源交易工作有效开展,提高了公共资源交易效率,实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:预算绩效编制不够精准,预算编制水平不高。下一步改进措施:
加强学习,提高预算编制能力。
3.平台运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.95分。全年预算数为20.00万元,执行数为19.90万元,完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况:2024年,我单位使用该项目资金购置了评标区部分专用桌椅,对开评标区的设施、设备进行了维护保养,对开评标区的制度牌、标识牌内容进行了更新完善,优化了我单位公共资源交易场所,实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:预算绩效编制不够精准,预算编制水平不高。下一步改进措施:
加强学习,提高预算编制能力。
4.对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:2024年,我单位利用该项目资金购置了公共资源交易功能区高清球型摄像机,购置了行业主管部门监督室LED显示大屏,升级了公共资源交易数据分析系统,优化了我单位公共资源交易平台功能。2024年,为加强党的建设,我单位利用该项目资金开展了星级化党支部提升创建工作,更新了党建室星级化党支部创建、打造坚强堡垒展区;更新了党建室加强党风廉政建设展区;更新了党建室“初心为公、阳光交易”党建品牌展区;更新了党建室“五大任务”、“六个工程”展区,实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:预算绩效编制不够精准,预算编制水平不高。下一步改进措施:
加强学习,提高预算编制能力。
党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
|
项目名称
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心(部门)
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5
|
5
|
4.99
|
10
|
99.8
|
9.98
|
|
其中:财政拨款
|
5
|
5
|
4.99
|
——
|
99.8
|
——
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
确保本单位党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展。
|
2024年,我单位使用该项目资金开展了丰富多彩的党日活动,使用该项目资金开展了星级化党支部提升创建工作,更新了党建室星级化党支部创建、打造坚强堡垒展区;更新了党建室加强党风廉政建设展区;更新了党建室“初心为公、阳光交易”党建品牌展区;更新了党建室“五大任务”、“六个工程”展区,加强了党的建设,实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
开展相关活动参加人员数量
|
正向
|
大于等于
|
10
|
12.00
|
人
|
7
|
7
|
|
|
开展相关活动次数
|
正向
|
大于等于
|
6
|
6.00
|
次
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
开展相关活动参加人员出勤率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
7
|
7
|
|
|
开展相关活动完成率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
开展相关活动参加人员时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
开展相关活动时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
开展相关活动参加人员费用
|
反向
|
小于等于
|
5
|
4.99
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
开展相关活动费用
|
反向
|
小于等于
|
5
|
4.99
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
进一步提高党员素质
|
定性
|
|
进一步提高
|
进一步提高
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
进一步提高党员为人民服务的本领
|
定性
|
|
进一步提高
|
进一步提高
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
93.00
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招投标业务费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
|
项目名称
|
招投标业务费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心(部门)
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
23
|
23
|
22.9
|
10
|
99.57
|
9.96
|
|
其中:财政拨款
|
23
|
23
|
22.9
|
——
|
99.57
|
——
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
用于开展招投标业务所产生的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、委托业务费等,保障公共资源交易工作有效开展,充分提高公共资源交易效率。
|
2024年,我单位使用该项目资金支付了公共资源交易产生的办公费、委托业务费、劳务费、差旅费、印刷费等费用,保障了我单位公共资源交易工作有效开展,提高了公共资源交易效率,实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
办公用品购置批次
|
正向
|
大于等于
|
10
|
12.00
|
批次
|
10
|
10
|
|
|
印刷品批次
|
正向
|
大于等于
|
2
|
2.00
|
次
|
5
|
5
|
|
|
质量指标
|
办公用品验收合格率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
8
|
8
|
|
|
印刷品验收合格率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
印刷品印刷时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
办公用品购置时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
办公用品购置成本
|
反向
|
小于等于
|
8.1
|
8.10
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
印刷品印刷成本
|
反向
|
小于等于
|
1.45
|
1.40
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
提高
|
提高
|
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
促进
|
促进
|
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
93.00
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.96
|
|
平台运行维护费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
|
项目名称
|
平台运行维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心(部门)
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
20
|
20
|
19.9
|
10
|
99.5
|
9.95
|
|
其中:财政拨款
|
20
|
20
|
19.9
|
——
|
99.5
|
——
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
用于公共资源交易平台的改造升级维护保养等,进一步提升公共资源交易全流程电子化率,促进公共资源交易平台互联互通。
|
2024年,我单位使用该项目资金购置了评标区部分专用桌椅,对开评标区的设施、设备进行了维护保养,对开评标区的制度牌、标识牌内容进行了更新完善,优化了我单位公共资源交易场所,实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
平台专业维保人员数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1.00
|
人
|
5
|
5
|
|
|
维护升级平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1.00
|
个
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
平台专业维保人员正常出勤率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
7
|
7
|
|
|
平台正常使用率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
维护升级平台时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
平台专业维保人员工作时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
平台专业维保人员费用
|
反向
|
小于等于
|
6
|
6.00
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
维护升级平台费用
|
反向
|
小于等于
|
10
|
9.97
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
进一步降低公共资源交易成本
|
定性
|
|
进一步降低
|
进一步降低
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益指标
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
促进
|
促进
|
|
6
|
6
|
|
|
进一步提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
进一步提高
|
进一步提高
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
进一步提高公共资源交易无纸化率
|
定性
|
|
进一步提高
|
进一步提高
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
进一步实现公共资源交易互联互通
|
定性
|
|
进一步实现
|
进一步实现
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
93.00
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99.95
|
|
对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
|
项目名称
|
对系统新建及场所改造后设施设备的全新更换及维护费
|
|
主管部门
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心(部门)
|
实施单位
|
鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心
|
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
年度资金总额
|
22
|
22
|
22
|
10
|
100
|
10
|
|
其中:财政拨款
|
22
|
22
|
22
|
——
|
100
|
——
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
——
|
|
——
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为优化公共资源交易营商环境,建设规范、标准的公共资源交易场所,进一步提升公共资源交易全流程电子化、不见面开标、远程异地评标的服务效率和质量,优化升级公共资源交易平台,促进公共资源交易公平、公正。
|
2024年,我单位利用该项目资金购置了公共资源交易功能区高清球型摄像机,购置了行业主管部门监督室LED显示大屏,升级了公共资源交易数据分析系统,优化了我单位公共资源交易平台功能。2024年,为加强党的建设,我单位利用该项目资金开展了星级化党支部提升创建工作,更新了党建室星级化党支部创建、打造坚强堡垒展区;更新了党建室加强党风廉政建设展区;更新了党建室“初心为公、阳光交易”党建品牌展区;更新了党建室“五大任务”、“六个工程”展区,实现了年初设定的绩效目标。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
提升全流程电子化交易平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1.00
|
个
|
7
|
7
|
|
|
优化升级交易平台数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1.00
|
个
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
交易平台正常使用率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
8
|
8
|
|
|
全流程电子化交易平台正常使用率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100.00
|
%
|
7
|
7
|
|
|
时效指标
|
优化升级交易平台时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
提升全流程电子化交易平台时间
|
定性
|
|
2024年1月至12月
|
2024年1月至12月
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
提升全流程电子化交易平台费用
|
反向
|
小于等于
|
22
|
22.00
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
优化升级交易平台费用
|
反向
|
小于等于
|
22
|
22.00
|
万元
|
5
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
进一步降低公共资源交易成本
|
定性
|
|
进一步降低
|
进一步降低
|
|
6
|
6
|
|
|
社会效益指标
|
进一步提升公共资源交易电子化率
|
定性
|
|
进一步提升
|
进一步提升
|
|
6
|
6
|
|
|
进一步提高公共资源交易效率
|
定性
|
|
进一步提高
|
进一步提高
|
|
6
|
6
|
|
|
生态效益指标
|
进一步提高公共资源交易无纸化率
|
定性
|
|
进一步提高
|
进一步提高
|
|
6
|
6
|
|
|
可持续影响指标
|
促进公共资源交易公平公正
|
定性
|
|
促进
|
促进
|
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
用户满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
93.00
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
(三)部门项目绩效评价结果。
本单位无重点项目,未对项目开展重点绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王凌飞 联系电话:0477-8960010
第五部分 单位决算表
见附件。
备注:按决算公开编制要求,决算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2024年决算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。